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            2022年度武威職業(yè)學院部門決算

            作者: 來源:計劃財務處 發(fā)布時間:2023年09月18日 點擊數(shù):643 字號:【

            2022年度武威職業(yè)學院部門決算

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            目錄

            第一部分部門概況

            一、部門職責

            二、機構設置

            第二部分2022年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

            九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            第三部分2022年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

            八、政府采購支出情況說明

            九、國有資產占用情況說明

            十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

            十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

            十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            第四部分預算績效情況說明

            第五部分名詞解釋

            ?

            第一部分部門概況

            一、部門職責

            武威職業(yè)學院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校、武威財貿學校、武威師范學校、武威衛(wèi)生學校等優(yōu)質教育資源。學校辦學歷史悠久,最早可追溯到始建于1915年的武威師范學校。學校立足職業(yè)教育,堅持厚德長技、守正創(chuàng)新,已成為國家骨干高等職業(yè)院校、教育部第二批數(shù)字化校園實驗校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設學校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學旅行示范基地、甘肅省新時代語言文字示范校、甘肅省大學生就業(yè)工作示范性高校、甘肅省文明校園。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學院上海應用物理研究所在學校聯(lián)合設立“中科低碳新能源技術學院”,是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學,為服務“大國重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術技能人才,有力推動職業(yè)教育高質量發(fā)展。聯(lián)合辦學案例在中國新聞網(wǎng)、中國新聞報、人民日報刊載報道,成為了科教融匯服務國家重大戰(zhàn)略項目的全國樣板。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質技術技能人才,服務全國重離子治療系統(tǒng)產業(yè)集群發(fā)展。

            二、機構設置

            學校內設黨政管理機構19個,包括:辦公室、組織人事處(黨委教師工作部)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計劃財務處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學督導室、教務處(實驗管理中心)、學生工作處(武裝部)、審計處、質量管理處、合作教育辦公室、國際合作交流處、國有資產管理處、紀檢監(jiān)察綜合室;群團組織2個,包括:工會(婦委會)、院團委;教輔機構2個,包括:教學質量督導室、圖書館;教學院系11個,包括:中科低碳新能源學院、護理學院、藝術與教育學院、馬克思主義學院、繼續(xù)教育學院、現(xiàn)代農業(yè)學院、工程技術學院、藥學院、信息技術學院、經(jīng)濟管理學院、醫(yī)學技術學院。

            第二部分2022年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

            八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

            九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            (公開表格詳見附件1)

            第三部分2022年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            2022年度收、支總計均為33579.16萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4944.53萬元,增長17.27%,主要原因是新舊會計制度銜接,19年之前的掛賬款只在財務會計列支出,預算會計未列支出,導致年初結轉和結余產生4970.83萬元。

            二、收入決算情況說明

            2022年度收入合計28608.33萬元,其中:財政撥款收入23034.53萬元,占80.52%;上級補助收入46.42萬元,占0.16%;事業(yè)收入5513.58萬元,占19.27%;其他收入13.80萬元,占0.05%。

            三、支出決算情況說明

            2022年度支出合計28432.79萬元,其中:基本支出12602.35萬元,占44.32%;項目支出15830.44萬元,占55.68%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2022年度財政撥款收、支總計均為23034.53萬元。與上年相比,各增加3059.07萬元,增長15.31%。主要原因一是財政撥付學院二期擴建項目土地劃撥出讓金;二是學院教職工人數(shù)增加,人員經(jīng)費增加。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            2022年度一般公共預算財政撥款支出23034.53萬元,較上年決算數(shù)增加3059.07萬元,增長15.31%。主要原因一是財政撥付學院二期擴建項目土地劃撥出讓金;二是學院教職工人數(shù)增加,人員經(jīng)費增加。

            1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1.21萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年臨時性項目武威市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園人才培養(yǎng)研究與實踐項目財政下?lián)?.21萬元。

            2.教育支出年初預算數(shù)為19687.23萬元,支出決算為21212.78萬元,完成年初預算的107.75%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政撥付學院二期擴建項目土地劃撥出讓金。

            3.科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為17.95萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年臨時性項目“三區(qū)”科技人才支持項目、科研經(jīng)費等財政下?lián)?7.95萬元。

            4.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為789.15萬元,支出決算為923.08萬元,完成年初預算的116.97%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年學院教職工人數(shù)增加,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。

            5.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為420.91萬元,支出決算為400.39萬元,完成年初預算的95.12%。

            6.住房保障支出年初預算數(shù)為466.72萬元,支出決算為479.13萬元,完成年初預算的102.66%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年學院教職工人數(shù)增加,住房保障支出經(jīng)費增加。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10383.10萬元。其中:

            人員經(jīng)費6948.66萬元,較上年決算數(shù)減少591.14萬元,下降7.84%,主要原因是撫恤金和基本醫(yī)療保險減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

            公用經(jīng)費3434.43萬元,較上年決算數(shù)減少326.86萬元,下降8.69%,主要原因是取暖費及咨詢費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、專用材料費、委托業(yè)務費等。

            、機關運行經(jīng)費支出情況說明

            我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。

            本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.01萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未產生會議費。本年度培訓費支出29.56萬元,較上年決算數(shù)減少47.26萬元,下降61.52%,主要原因是受疫情影響,本年培訓減少。

            、政府采購支出情況說明

            2022年度本部門政府采購支出合計642.16萬元,其中:政府采購貨物支出365.18萬元、政府采購工程支出81.23萬元、政府采購服務支出195.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額642.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額499.59萬元,占政府采購支出總額的77.80%。

            、國有資產占用情況說明

            截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,其他用車4輛,其他用車主要是用于公務往來接送。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

            十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

            我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

            、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

            我單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

            十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

            2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為12.56萬元,支出決算為10.15萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實中央和省委、市委的各項規(guī)定和要求,堅持勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。較上年決算數(shù)減少6.25萬元,下降38.09%,主要原因是我單位控制“三公”經(jīng)費支出規(guī)模,大力壓縮公務經(jīng)費支出。

            (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

            1.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為9.06萬元,支出決算為9.06萬元,較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降30.42%,主要原因是貫徹黨中央“八項規(guī)定”、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,壓縮公務用車支出。

            其中:公務用車運行維護費全年預算數(shù)為9.06萬元,支出決算為9.06萬元,較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降30.42%,主要原因是壓縮公務用車支出。

            2.公務接待費全年預算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.10萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,兄弟院校來訪交流較少,較上年決算數(shù)減少2.28萬元,下降67.59%,主要原因是受疫情影響,兄弟院校來訪交流較少。

            (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

            2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛;國內公務接待18批次126人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

            第四部分預算績效情況說明

            一、預算績效管理工作開展情況

            根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,共涉及資金19686.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的85.47%。組織對“籌建武威職業(yè)技術大學項目資金”“現(xiàn)代職業(yè)教育提升專項資金(高職生均撥款)”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出19686.48萬元。從評價情況來看, 我單位2022 年整體支出績效目標設定符合政策規(guī)定,依據(jù)充分;項目資金管理制度健全、執(zhí)行有效;項目資金撥付、到位及時;資金使用安全;整體支出情況良好。

            二、績效自評結果

            本部門在2022年度部門決算中反映籌建武威職業(yè)技術大學項目資金、現(xiàn)代職業(yè)教育提升專項資金(高職生均撥款)等4個項目績效自評結果。

            籌建武威職業(yè)技術大學項目資金項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為5000萬元,執(zhí)行數(shù)為5000萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是校園占地面積滿足申辦職業(yè)技術大學的相關要求;二是為了保障學院基礎設施建設進一步完善和實施學院二期擴建。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金支出時效性有待提高。學校各項工作推進過程中,因涉及項目審批、會議審定等所需時限較長,以及受疫情影響,導致資金支付滯后,時效性不高。下一步改進措施:一是提高專項資金支出實效性。今后學校需加強項目庫管理,提前推進項目進展情況,待資金下達后及時支付。

            職業(yè)教育提升項目(高職生均撥款)項目資金項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.8分。項目全年預算數(shù)為10430萬元,執(zhí)行數(shù)為10430萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是新建改擴建和修繕學校校舍、實驗實訓基地、運動場地、食堂等教學生活設施以及其他附屬設施;配置圖書、教學儀器和必要的設備等;二是學校水、電、暖等基礎設施更新和節(jié)能改造,校園網(wǎng)絡基礎建設,數(shù)字圖書館信息資源和共享平臺建設等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是專項資金預算執(zhí)行率有待提高。專項資金下達后,學校根據(jù)工作實際,及時制定資金使用計劃,在資金使用過程中,因工作計劃的調整和一些不可預知因素的影響,資金支付用途發(fā)生改變,影響專項資金預算執(zhí)行率;二是專項資金支出時效性有待提高。學校各項工作推進過程中,因涉及項目審批、招標采購、會議審定等所需時限較長,以及受疫情影響,導致資金支付滯后,時效性不高。下一步改進措施:一是提高專項資金預算執(zhí)行率。今后的專項資金使用過程中,需進一步加強預算的合理性,若確需調整預算,應按專項資金管理辦法及時調整預算,提高預算執(zhí)行率;二是提高專項資金支出實效性。今后學校需加強項目庫管理,提前推進項目進展情況,待資金下達后及時支付。

            現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目資金項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.8分。項目全年預算數(shù)為2072萬元,執(zhí)行數(shù)為2072萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是學生就業(yè)率顯著提升,綜合辦學實力、社會培訓能力顯著提高;;二是現(xiàn)代職業(yè)教育體系銜接制度、產教融合發(fā)展職業(yè)教育制度逐步建立健全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是專項資金預算執(zhí)行率有待提高。專項資金下達后,學校根據(jù)工作實際,及時制定資金使用計劃,在資金使用過程中,因工作計劃的調整和一些不可預知因素的影響,資金支付用途發(fā)生改變,影響專項資金預算執(zhí)行率;二是專項資金支出時效性有待提高。專項資金分兩批下達,一期下達1686萬元和88萬元的中職改善辦學條件獎補資金,二期下達298萬元,學校各項工作推進過程中,因涉及項目審批、招標采購、會議審定等所需時限較長,以及受疫情影響,導致資金支付滯后,時效性有待提高。下一步改進措施:一是提高專項資金預算執(zhí)行率。今后的專項資金使用過程中,需進一步加強預算的合理性,若確需調整預算,應按專項資金管理辦法及時調整預算,提高預算執(zhí)行率;二是提高專項資金支出實效性。今后學校需加強項目庫管理,提前推進項目進展情況,待資金下達后及時支付。

            學生資助補助經(jīng)費項目資金項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.8分。項目全年預算數(shù)為2184.48萬元,執(zhí)行數(shù)為2087.38165萬元,完成預算的95.56%。項目績效目標完成情況:一是獎勵優(yōu)秀學生,保障家庭經(jīng)濟困難學生基本學習生活需要;二是激勵學生應征入伍,為退役士兵接受高等教育提供更多機會。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是部分退役士兵學生因在外地或未能按時辦理學費補償手續(xù)未向其發(fā)放補償金,有部分資金未支出。下一步改進措施:一是學校將聯(lián)系學生盡快來校辦理相關發(fā)放手續(xù)。

            三、部門績效評價結果

            本部門2022年預算執(zhí)行總體情況良好,2022年工作要點落實基本到位,履職效益良好。項目績效自表見附件2,項目支出績效自評報告見附件3。

            第五部分名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

            四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

            五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

            六、結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

            七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

            八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

            十一、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十二、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            ? 附件:1.武威職業(yè)學院2022年度部門決算公開表格

            2.武威職業(yè)學院2022年項目績效自評表

            3.武威職業(yè)學院2022年項目支出績效自評報告 ????????

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            ??????????????????????????????????????武威職業(yè)學院

            2023年9月18日

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